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稅務局稅收票證自查報告

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強化稅收票證管理,確保稅收票證規範使用。下面是本站小編蒐集的稅務局稅收票證自查報告,歡迎大家參考!

稅務局稅收票證自查報告

  【稅務局稅收票證自查報告1】

5月26日下午大通區分局召開全體人員會議傳達落實市局會議精神,按《年全省稅收票款檢查方案》及《收入規劃覈算科關於做好稅收票證自查工作的通知》要求對分局票證檢查自查工作進行佈署、提出要求。

一是思想認識到位。將稅收票證工作作爲關係稅款安全和稅收政策貫徹執行的重要環節,統一思想認識,精心組織實施,確保檢查工作順利開展。

二是組織領導到位。該局明確檢查內容和要求,制定檢查任務分解表,從稅收票證及資金安全檢查兩個方面、稅款的六大環節層層分解任務、落實工作責任。

三是檢查措施到位。嚴格按照《稅收票證管理辦法》和省局的要求,對稅收票證的票證領發、票證安全、票證填用、票證結報繳銷、票證作廢和停用、票證覈算和損失處理、票證交接歸檔和銷燬、票款繳庫管理、在途票證的處理和稅款的徵收、解繳、入庫、退庫等環節進行了細緻審覈。檢查是否有混用稅收票證收取現金稅款行爲,是否有逾期結報、延期繳庫行爲,是否有利用稅票貪污、挪用稅款等違法違規行爲。對稅款的應徵、徵收、緩徵、減免、欠繳、入庫、退庫等環節的管理情況進行檢查。是否有混庫、有稅不收等行爲,重點檢查稅款解繳入庫的及時性、安全性。

四是整改分析到位。目前分局各股嚴格按照會議要求認真開展自查工作,下步將對查出的問題及時梳理彙總,分析查找原因,及時通報並限期整改,進一步規範了稅收票證的管理。

  【稅務局稅收票證自查報告2】

爲迎接省市局的專項檢查,漵浦縣地稅局認真組織收入覈算科、監察內審科以及辦稅服務中心人員,按照湘地稅函[]23號和懷地稅收便函[]2號文件精神,對2016年1月1日起至年3月31日稅收票證管理、稅款繳庫退庫和稅收資金賬戶情況開展自查,着重檢查票證領發、保管、開具、結報繳銷等十五類41個項目。

一是加強組織領導。成立了由分管副局長擔任組長,收入規劃覈算科科長、徵收分局分局長爲副組長的的自查工作小組,要求自查人員深刻領會此次檢查對於加強稅收票證管理的重要意義。

二是加強業務學習。市局組織自查小組人員認真學習《稅收票證管理實施辦法》,並要求自查人員對照市局下發的全市稅收票證檢查的提綱逐條自查,爲自查工作高質量完成奠定了理論基礎。

三是加強工作分解。根據市局要求,將自查工作逐條逐項進行細化分解,明確責任,對各類稅收票證的填開、作廢等情況進行了全面的自查,確保自查工作查深、查透、不留死角。

四是加強檢查整改。自查小組成員對查出的票證專用章及開票人名章等加蓋不齊全等問題做到邊檢查邊整改,及時糾正存在問題。

五是加強總結反饋。對照檢查提綱並結合自查的具體情況,市局認真總結自查工作並形成自查報告,認真總結工作經驗,查找不足,研究制定整改措施,堵塞工作漏洞。

  【稅務局稅收票證自查報告3】

爲了強化管理,規範執法,不斷提升稅收票證管理工作質量和水平,及時發現和解決稅收票證工作中存在的問題。近日,甘州區地稅局採取“四個到位”開展了稅收票證使用和管理情況檢查。

一是思想認識到位。稅收票證工作是關係到稅款安全、稅收政策貫徹執行和幹部隊伍建設的重要問題,要求辦稅服務大廳相關負責人以及前臺辦稅人員充分認識開展此次票證檢查工作的`重要意義。爲此,專門成立了稅收票證檢查領導小組,由局長任組長,由業務分管領導任副組長,票證管理人員爲組員,精心組織,統籌兼顧,結合實際情況,制定了檢查工作實施方案,明確檢查標準和要求,確保此次檢查取得實效。

二是檢查措施到位。檢查人員嚴格按照《稅收票證管理辦法》,重點檢查了2016年3月至年2月的稅收票證使用管理情況以及庫存票證的完整情況。以此次稅收票證檢查爲契機,堅持工作力度不減,標準不斷提高,對新上崗的票證管理人員進行業務培訓,分票種詳細講解稅收票證領、用、保、繳、核、查、銷等工作環節的規範要求,加強票證管理經驗交流,提高專業素質,從而使每一次票證檢查工作都能“保質增值”。

三是審覈環節到位。採取實地查看與逐一審覈相結合的方式,對稅收票證的保管、領發、填用、作廢、審覈、結報等環節進行了細緻審覈。對稅收票證賬簿、票證結報繳銷手冊、票證報表,查庫記錄進行檢查,嚴格清點稅收票證庫存,與稅收票證分類賬逐一覈對,確保賬實、賬賬相符。檢查章戳使用、票證填開是否規範、項目是否齊全、稅率是否準確,票證裝訂是否及時、整潔、規範。

四是整改落實到位。對檢查出不規範的問題及時登記底稿,及時梳理彙總、分析整理,寫出票證檢查報告。對檢查中發現的問題進行通報,強化落實整改,開展整改督查工作,確保落實執行規範化、長效化。